2015年市人民医院部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省梅州市人民医院(黄塘医院、中山大学附属梅州医院),是梅州市唯一的大型综合性国家三级甲等医院,广东省高等医学院校教学医院,博士后科研工作站。医院由黄塘院总部、田家炳院区、泰康院区、扶大院区、广梅院区五个院区组成。开放床位3500张。

(二)人员构成情况

我院为事业单位编制,截至201411月,单位实有在职人员3478人、离退休人员共计426人。

(三)预算年度的主要工作任务

2015年度我院主要推行医院管理精细化、办医理念标准化、学科建设专科化,推动医院发展转型升级,优化就诊流程,以优美的就诊环境、先进的医疗设备、高超的医疗技术、优良的服务质量为广大患者提供一流的医疗服务,努力建设成为粤闽赣边区域性医疗中心。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算情况:

2015年收入预算205000万元,其中:财政拨款收入1552.75万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算193028万元,其中:财政拨款支出1552.75 万元。其中:工资福利支出 981.64万元,对个人和家庭的补助 565.60万元,商品和服务支出5.51万元,主要支出项目有财拨人员经费、离退休人员经费、住房公积金等专项经费支出。

四、“三公经费”预算支出说明

我院属差额拨款单位,无“三公经费”公用经费拨款。该项支出属医院事业支出,非财政拨款项目。 2014年度未有“三公经费”财政拨款开支。公务接待费主要用于外请专家、教授来院会诊、手术、科研等食宿费等;公务用车费含救护车运行维护费等。2015年“三公经费”支出预算情况为:因公出国(境)费用支出10万元,公务接待费支出80万元,公务用车费支出550万元。2015年“三公经费”预算支出较去年均有下降,下降原因主要是医院认真贯彻上级文件精神,严格控制三公经费开支范围和标准。


         
 2015年 收         
          单位:元
               本年预算              本年预算              本年预算
一、预算拨款 15,527,541.90 一、基本支出 15,527,541.90 一、一般公共服务  
    公共预算拨款 15,527,541.90   工资福利支出 9,816,354.00 二、国防  
    基金预算拨款     一般商品和服务支出 55,146.00 三、公共安全     
二、财政专户拨款     对个人和家庭的补助 5,656,041.90 四、教育      
    教育收费   二、项目支出   五、科学技术    
    其他财政专户拨款     工资福利支出   六、文化体育与传媒  
      专项商品和服务支出   七、社会保障和就业   4,809,723.90
      对个人和家庭的补助   八、社会保险基金支出  
三、事业收入(不含预算外收入)       对企事业单位的补贴   九、医疗卫生 9,853,818.00
四、事业单位经营收入       转移性支出   十、环境保护  
五、其他收入       赠与   十一、城乡社区事务  
        债务利息支出   十二、农林水事务  
        债务还本支出   十三、交通运输  
        基本建设支出   十四、资源勘探电力信息等事务  
        其他资本性支出   十五、商业服务业等事务  
        贷款转贷及产权参股   十六、金融监管等事务支出  
        其他支出    十七、地震灾后恢复重建支出  
        十八、国土资源气象等事务  
        十九、住房保障支出 864,000.00
        二十、粮油物资管理事务  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、债务还本支出  
    三、事业单位经营支出   二十五、债务付息支出  
        二十六、债务发行费用支出  
本 年 收 入 合 计 15,527,541.90 本 年 支 出 合 计 15,527,541.90 本 年 支 出 合 计  15,527,541.90
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年   
九、上年结余、结存          
    其中:公共预算结余拨款          
          基金预算结余拨款          
          其他结转          
      15,527,541.90       15,527,541.90       15,527,541.90

                       
2015年公共财政预算拨款支出预算表  
    单位:元
                         
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 合计 基本支出 项目支出 项目备注
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出
商品和服务支出-办公费
              合计 15527542 15527542 9816354 55146 5656042      
208       社会保障和就业支出                                 4809724 4809724   17682 4792042      
  05       行政事业单位离退休                                 4809724 4809724   17682 4792042      
    02       事业单位离退休                                     4809724 4809724   17682 4792042      
208 05 02 060001       梅州市人民医院 4809724 4809724   17682 4792042      
210       医疗卫生支出                                       9853818 9853818 9816354 37464        
  02       公立医院                                           9853818 9853818 9816354 37464        
    05       综合医院                                         9853818 9853818 9816354 37464        
210 02 05 060001       梅州市人民医院 9853818 9853818 9816354 37464        
221       住房保障支出                                       864000 864000     864000      
  02       住房改革支出                                       864000 864000     864000      
    01       住房公积金                                         864000 864000     864000      
221 02 01 060001       梅州市人民医院 864000 864000     864000      

2016年市人民医院部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

梅州市唯一的大型综合性国家三级甲等医院,广东省高等医学院校教学医院,博士后科研工作站。医院由黄塘院总部、泰康院区、扶大院区、广梅院区四个院区组成,占地面积21.8万平方米,建筑面积16.4万平方米,固定资产约11亿元。医院是省内规模最大的三甲医院之一,编制病床3500张,实际开放病床2979张。2015年总诊疗量123.8万人次,出院病人10.14万人,住院手术3.18万例。

(二)人员构成情况

我院为事业单位编制,截至201511月,单位实有在职人员3149人、离退休人员共计439人。

(三)预算年度的主要工作任务

2016年度我院紧紧围绕“医院管理精细化、办医理念标准化、学科建设专科化”的总体发展战略,深化学科专业化建设,向精准医疗发展,建立现代医疗质量管理体系,持续改善医疗服务质量,推进医疗设备现代化,完善基础设施建设和“互联网+医疗”,推动医院跨越发展,努力建设成为现代化、信息化粤闽赣边区域性医疗中心。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算情况:

2016年收入预算225000万元,其中:财政拨款收入2102万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算208495万元,其中:财政拨款支出2102 .22万元。其中:工资福利支出 1384.92万元,对个人和家庭的补助 712.37万元,商品和服务支出4.93万元,主要支出项目有财拨人员经费、离退休人员经费 、住房公积金等专项经费支出。

四、“三公经费”预算支出说明

  我院属差额拨款单位,无“三公经费”公用经费拨款。该项支出属医院事业支出,非财政拨款项目。2015年度未有“三公经费”财政拨款开支。公务接待费主要用于外请专家、教授来院会诊、手术、科研等食宿费等;公务用车费含救护车运行维护费等。2016年“三公经费”支出预算情况为:因公出国(境)费用支出10万元,公务接待费支出30万元,公务用车费支出350万元。2016年“三公经费”预算支出较去年均有下降,下降原因主要是医院认真贯彻上级文件精神,严格控制三公经费开支范围和标准。


2015年“三公”经费预算
序号 项目 本年预算数(元)
1 因公出国(境)费用       100,000.00
2 公务接待费       800,000.00
3 公务用车费     5,500,000.00
(1)公务用车运行维护费     5,500,000.00
(2)公务用车购置  
注:公务接待费主要用于外请专家、教授来院会诊、手术、科研等食宿费等;公务用车费含救护车运行维护费等。

         
 2016年 收         
          单位:元
               本年预算              本年预算              本年预算
一、预算拨款 21,022,213.02 一、基本支出 21,022,213.02 一、一般公共服务  
    公共预算拨款 21,022,213.02   工资福利支出 13,849,192.50 二、国防  
    基金预算拨款     一般商品和服务支出 49,308.00 三、公共安全     
二、财政专户拨款     对个人和家庭的补助 7,123,712.52 四、教育      
    教育收费   二、项目支出   五、科学技术    
    其他财政专户拨款     工资福利支出   六、文化体育与传媒  
      专项商品和服务支出   七、社会保障和就业   6,061,940.52
      对个人和家庭的补助   八、社会保险基金支出  
三、事业收入(不含预算外收入)       对企事业单位的补贴   九、医疗卫生 13,880,272.50
四、事业单位经营收入       转移性支出   十、环境保护  
五、其他收入       赠与   十一、城乡社区事务  
        债务利息支出   十二、农林水事务  
        债务还本支出   十三、交通运输  
        基本建设支出   十四、资源勘探电力信息等事务  
        其他资本性支出   十五、商业服务业等事务  
        贷款转贷及产权参股   十六、金融监管等事务支出  
        其他支出    十七、地震灾后恢复重建支出  
        十八、国土资源气象等事务  
        十九、住房保障支出 1,080,000.00
        二十、粮油物资管理事务  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、债务还本支出  
    三、事业单位经营支出   二十五、债务付息支出  
        二十六、债务发行费用支出  
本 年 收 入 合 计 21,022,213.02 本 年 支 出 合 计 21,022,213.02 本 年 支 出 合 计  21,022,213.02
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年   
九、上年结余、结存          
    其中:公共预算结余拨款          
          基金预算结余拨款          
          其他结转          
      21,022,213.02       21,022,213.02       21,022,213.02

                       
2016年公共财政预算拨款支出预算表  
    单位:元
                         
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 合计 基本支出 项目支出 项目备注
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出
商品和服务支出-办公费
              合计 21022213 21022213 13849193 49308 7123713      
208       社会保障和就业支出                                 6061941 6061941   18228 6043713      
  05       行政事业单位离退休                                 6061941 6061941   18228 6043713      
    02       事业单位离退休                                     6061941 6061941   18228 6043713      
208 05 02 060001       梅州市人民医院 6061941 6061941   18228 6043713      
210       医疗卫生支出                                       13880273 13880273 13849193 31080        
  02       公立医院                                           13880273 13880273 13849193 31080        
    05       综合医院                                         13880273 13880273 13849193 31080        
210 02 05 060001       梅州市人民医院 13880273 13880273 13849193 31080        
221       住房保障支出                                       1080000 1080000     1080000      
  02       住房改革支出                                       1080000 1080000     1080000      
    01       住房公积金                                         1080000 1080000     1080000      
221 02 01 060001       梅州市人民医院 1080000 1080000     1080000      

2016年“三公”经费预算
序号 项目 本年预算数(元)
1 因公出国(境)费用       100,000.00
2 公务接待费       300,000.00
3 公务用车费     3,100,000.00
(1)公务用车运行维护费     3,100,000.00
(2)公务用车购置       400,000.00
注:公务接待费主要用于外请专家、教授来院会诊、手术、科研等食宿费等;公务用车费含救护车运行维护费等。

2017年市人民医院部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

梅州市唯一的大型综合性国家三级甲等医院,广东省高等医学院校教学医院,博士后科研工作站。医院由黄塘院总部、泰康院区、扶大院区、广梅院区四个院区组成,占地面积21.8万平方米,建筑面积16.4万平方米,固定资产约12亿元。医院是省内规模最大的三甲医院之一,编制病床3500张,实际开放床位3054张,平均开放病床3016.72张。2016年总诊疗量145.81万人次,出院病人11.31万人。

(二)人员构成情况

我院为事业单位编制,截至201612月,单位实有在职人员3306人、离退休人员450人,内退人员13人,共计3769人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年度我院紧紧围绕“医院管理精细化、办医理念标准化、学科建设专科化”的总体发展战略,深化学科建设,瞄准医学前沿,加快技术创新,持续改善医疗服务质量,构建覆盖就医全程的优质服务体系,推进医疗设备现代化,升级基础设施和完善信息网络工程建设,加强医院文化建设,推动医院跨越发展,努力建设成为现代化、信息化粤闽赣边区域性医疗中心。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算情况:

2017年收入预算247000万元,比2016年收入预算增加22000万元,增长9.78%。其中:财政拨款收入4232.78万元,增加2130.56万元,增长101.35%

三、支出预算说明

2017年支出预算242800万元,比2016年支出预算增加34305万元,增长16.45%。其中:财政拨款支出4232.78万元,增加2130.56万元,增长101.35%。按用途分类财政预算支出情况为:1、工资福利支出 2781.71万元,增加1396.79万元,增长100.86%2、对个人和家庭的补助 1424.35万元,增加711.98万元,增长99.95%3、一般商品和服务支出26.72万元,增加21.79万元,增长441.99%。主要支出项目有财拨人员经费、离退休人员经费、住房公积金、科学技术、公共卫生等专项经费支出。

四、“三公经费”预算支出说明

我院属差额拨款单位,无“三公经费”公用经费拨款。该项支出属医院事业支出,非财政拨款项目。2016年度未有“三公经费”财政拨款开支。2017年“三公经费”支出预算(非财政拨款)情况为:因公出国(境)费用支出50万元,公务接待费支出20万元,公务用车费支出30万元。公务接待费及公务用车费支出较去年下降,下降原因主要是医院认真贯彻上级文件精神,严格控制三公经费开支范围和标准。

五、其他事项情况说明

(一)专项转移支付项目申报情况

2017年度拟申报转移支付项目为:2017年中央补助重大公共卫生服务专项14.51万元、2017年省级卫生计生事业发展专项6.26万元等专项,用于艾滋病及其他重点传染病防治。

(二)政府采购支出情况

2017年医院政府采购支出预算为3.38亿元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年底,我院共有车辆46辆,其中一般公务用车11辆,特种专业技术用车(救护车)35辆;单位价值100万元以上大型设备120台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我院对2016年全科医生转岗培训等专项进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期效果。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。

 


          预算01表
          
          单位:元
                    本年预算              本年预算              本年预算
一、预算拨款 42,327,779.29 一、基本支出 42,327,779.29 一、一般公共服务  
    公共预算拨款 42,327,779.29   工资福利支出 27,817,039.00 二、国防  
    基金预算拨款     一般商品和服务支出 267,197.07 三、公共安全     
二、财政专户拨款     对个人和家庭的补助 14,243,543.22 四、教育      
    教育收费      非统发工资(车补)   五、科学技术    
    其他财政专户拨款   二、项目支出   六、文化体育与传媒  
      工资福利支出   七、社会保障和就业   12,504,591.62
      专项商品和服务支出   八、社会保险基金支出  
三、事业收入(不含预算外收入)     对个人和家庭的补助   九、医疗卫生 27,872,047.67
四、事业单位经营收入       对企事业单位的补贴   十、环境保护  
五、其他收入       转移性支出   十一、城乡社区事务  
        赠与   十二、农林水事务  
        债务利息支出   十三、交通运输  
        债务还本支出   十四、资源勘探电力信息等事务  
        基本建设支出   十五、商业服务业等事务  
        其他资本性支出   十六、金融监管等事务支出  
        贷款转贷及产权参股   十七、地震灾后恢复重建支出  
        其他支出    十八、国土资源气象等事务  
        十九、住房保障支出 1,951,140.00
        二十、粮油物资管理事务  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、债务还本支出  
    三、事业单位经营支出   二十五、债务付息支出  
        二十六、债务发行费用支出  
本 年 收 入 合 计 42,327,779.29 本 年 支 出 合 计 42,327,779.29 本 年 支 出 合 计  42,327,779.29
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年   
九、上年结余、结存          
    其中:公共预算结余拨款          
          基金预算结余拨款          
          其他结转          
      42,327,779.29       42,327,779.29       42,327,779.29

                                    预算02表
收入预算总表  
 单位:元
                                     
单位代码 单位名称 总计 上年结余、结存 预算拨款 财政专户拨款 事业收入(不含预算外资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
小计 公共预算拨款结转 基金预算拨款结转 其他结转 小计 公共预算拨款 基金预算拨款 小计 教育收费 其他财政专户拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    42,327,779.29         42,327,779.29 42,327,779.29                    
  市人民医院 42,327,779.29         42,327,779.29 42,327,779.29                    
  059001   梅州市人民医院 42,327,779.29         42,327,779.29 42,327,779.29                    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

                                           预算03表
支出预算总表(按资金来源)          
 单位:元
                                           
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总计 预算拨款 财政专户拨款 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结存
小计 公共预算拨款 基金预算拨款 小计 教育收费 其他财政专户拨款 小计 公共预算结余拨款 基金预算拨款拨款 其他结转
      ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
          42,327,779.29 42,327,779.29 42,327,779.29                            
208         12,504,591.62 12,504,591.62 12,504,591.62                            
  05       12,504,591.62 12,504,591.62 12,504,591.62                            
    02     12,504,591.62 12,504,591.62 12,504,591.62                            
208 05 02 059001 事业单位离退休                                     12,504,591.62 12,504,591.62 12,504,591.62                            
210         27,872,047.67 27,872,047.67 27,872,047.67                            
  02       27,872,047.67 27,872,047.67 27,872,047.67                            
    01     27,872,047.67 27,872,047.67 27,872,047.67                            
210 02 01 059001 综合医院                                           27,872,047.67 27,872,047.67 27,872,047.67                            
221         1,951,140.00 1,951,140.00 1,951,140.00                            
  02       1,951,140.00 1,951,140.00 1,951,140.00                            
    01     1,951,140.00 1,951,140.00 1,951,140.00                            
221 02 01 059001 住房公积金                                         1,951,140.00 1,951,140.00 1,951,140.00                            
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

                                                   
支出预算总表(按支出构成)
                                                   
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
商品和服务支出-办公费 非统发工资-交通补贴
      ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
          42,327,780 42,327,780 27,817,039 267,198   14,243,544                              
208         12,504,592 12,504,592   212,189   12,292,404                              
  05       12,504,592 12,504,592   212,189   12,292,404                              
    02     12,504,592 12,504,592   212,189   12,292,404                              
208 05 02 059001 事业单位离退休                                     12,504,592 12,504,592   212,189   12,292,404                              
210         27,872,048 27,872,048 27,817,039 55,009                                  
  02       27,872,048 27,872,048 27,817,039 55,009                                  
    01     27,872,048 27,872,048 27,817,039 55,009                                  
210 02 01 059001 综合医院                                           27,872,048 27,872,048 27,817,039 55,009                                  
221         1,951,140 1,951,140       1,951,140                              
  02       1,951,140 1,951,140       1,951,140                              
    01     1,951,140 1,951,140       1,951,140                              
221 02 01 059001 住房公积金                                         1,951,140 1,951,140       1,951,140                              
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

                            预算05表
基本支出预算表———工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表
                            单位:元
科目代码 单位代码 单位名称(科目) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出
合计 基本工资 津(补)贴 合计 离休费 退休费 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 11 12 13 22 25 26
          42,060,583 27,817,039 12519834 15297205 14,243,544 100500.6 12191903 1951140    
208       社会保障和就业支出                                 12,292,404       12,292,404 100500.6 12191903      
  05       行政事业单位离退休                                 12,292,404       12,292,404 100500.6 12191903      
    02       事业单位离退休                                     12,292,404       12,292,404 100500.6 12191903      
208 05 02 059001       梅州市人民医院 12,292,404       12,292,404 100500.6 12191903      
210       医疗卫生支出                                       27,817,039 27,817,039 12519834 15297205            
  02       公立医院                                           27,817,039 27,817,039 12519834 15297205            
    01       综合医院                                           27,817,039 27,817,039 12519834 15297205            
210 02 01 059001       梅州市人民医院 27,817,039 27,817,039 12519834 15297205            
221       住房保障支出                                       1,951,140       1,951,140     1951140    
  02       住房改革支出                                       1,951,140       1,951,140     1951140    
    01       住房公积金                                         1,951,140       1,951,140     1951140    
221 02 01 059001       梅州市人民医院 1,951,140       1,951,140     1951140    

                    预算06表
     商品和服务支出
单位代码 单位名称(科目) 总计 商品和服务支出
差旅费 因公出国(境)费用 公务接待费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准
** **   10 11 16 28 29 30 31 32
    212,188.40               212,188.40
059001               梅州市人民医院 212,188.40               212,188.40
    55,008.67       55,008.67        
059001               梅州市人民医院 55,008.67       55,008.67        
                     
                     
                     
                     
                     

                                              预算07表
项目支出预算表
                                              单位:元
                                               
科目编码 单位代码 项目名称(单位/科目) 起止年 终止年                
合计 预算拨款 财政专户拨款 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年预算结转
小计 公共预算拨款 基金预算拨款 小计 教育收费 其他财政专户拨款 小计 公共预算结转拨款 基金预算结转拨款 其他结转
**   ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
              合计                                      
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

                          预算08表
公共财政预算拨款支出预算表  
      单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 合计 基本支出 项目支出 项目备注
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
商品和服务支出-办公费 非统发工资-交通补贴
** ** ** ** **   2 3 4 5 6 17 19 20
              合计 42327780 42327780 27817039 267198   14243544      
208       社会保障和就业支出                                 12504592 12504592   212189   12292404      
  05       行政事业单位离退休                                 12504592 12504592   212189   12292404      
    02       事业单位离退休                                     12504592 12504592   212189   12292404      
208 05 02 059001       梅州市人民医院 12504592 12504592   212189   12292404      
210       医疗卫生支出                                       27872048 27872048 27817039 55009          
  02       公立医院                                           27872048 27872048 27817039 55009          
    01       综合医院                                           27872048 27872048 27817039 55009          
210 02 01 059001       梅州市人民医院 27872048 27872048 27817039 55009          
221       住房保障支出                                       1951140 1951140       1951140      
  02       住房改革支出                                       1951140 1951140       1951140      
    01       住房公积金                                         1951140 1951140       1951140      
221 02 01 059001       梅州市人民医院 1951140 1951140       1951140      

                                            预算09表
      基金支出预算表
                          单位:元
                                             
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位补贴 转移性支出 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** **   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3位一级功能科目代码 2位二级功能科目代码 2位三级功能科目代码 预算单位代码 三级功能科目名称 基本支出项目支出 基本支出 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭补助 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)  
                 
                 
单位:元      
单位代码 单位名称 合计数 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费  
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车购置
30212 30217 30231 30919 31019
** **   1 2 3 4 5 6
预算单位代码 预算单位名称 因公出国公务接待公务用车维护公车购置公务用车购置 因公出国 公务接待 公务用车维护公车购置公务用车购置 公务用车维护 公车购置 公务用车购置